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长春分院召开廉洁从业风险防控和内部审计工作研讨会

文章来源:    |    发布时间:2017-02-23    |    【放大】 【缩小】  |  【打印】 【关闭

  215日和220日,长春分院召开廉洁从业风险防控和内部审计工作研讨会。会议旨在研讨部署2017年两项工作内容和重点,梳理两项工作5年来的进展及经验,为下步工作打好基础。分院系统各单位监审部门负责人和从事相关工作的纪监审干部共16人次参加会议。 

  廉洁从业风险防控工作会上,分院监审部门负责人系统了梳理风险防控工作的历程,通报了各单位风险防控工作目前的进展情况,就如何做好2017年工作和系统梳理总结2013-2017年工作进行了部署,明确3步走的工作方案及工作时间节点和推进计划。强调了围绕中心,强化内控,完善补充的基本工作原则。 

  内部审计工作会上,分院监审部门负责人系统讲解了包含15项主要工作的分院层面2017年内部审计和互助审计工作计划,明确了科研经济业务真实性合法性审计梳理总结的总体要求。各所站逐个汇报讲解了2017年度内部审计工作计划。经与会人员充分研讨,最终确定了分院系统年度内部审计工作任务。 

  通过两次专项工作会议,进一步加强了对各所站年度工作的指导,对实现分院系统工作要求统一、工作标准一致的联动互助工作机制起到了积极的促进作用,为进一步提升分院系统纪监审工作奠定了基础。 

党风廉政建设会

内部审计工作会